2021年3月26日,弘旭公司在機關一樓會議室召開了弘旭公司內(nèi)部審計室成立暨內(nèi)部審計工作啟動會,公司領導及各單位、部門負責人參加了本次會議。
會上,首先由公司綜合部部長張祺宣讀了弘旭公司為進一步加強企業(yè)內(nèi)部審計工作,推動實現(xiàn)國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督全覆蓋,決定成立內(nèi)部審計室的文件。隨后,弘旭公司黨委副書記、紀委書記、工會主席代杰在會上對內(nèi)部審計室的工作職能進行了明確,要求內(nèi)部審計室要認真貫徹落實國家《公司法》、《審計法》及安全環(huán)保等法律、法規(guī),嚴格執(zhí)行上級主管部門、瀘天化集團公司、股份公司及弘旭公司的各項管理制度按照工作職能切實履職,保障公司合法、合規(guī)經(jīng)營。
內(nèi)部審計室組成人員代表也在會上做了表態(tài)發(fā)言,表示雖然現(xiàn)階段公司內(nèi)部審計工作還是剛起步,但是在公司領導對審計工作的重視和全面的支持下,審計人員充滿信心,從最簡單的合規(guī)性審計等小項目做起,通過不斷學習和積累經(jīng)驗,提高工作能力,一定為保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作盡職、盡力。
公司總經(jīng)理王嘉也在會上對內(nèi)部審計工作提出要求:一是各單位要高度重視,認識到內(nèi)部審計工作對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的重要性,全力配合,確保內(nèi)部審計在經(jīng)營管理工作中的全覆蓋;二是審計人員要加強學習,不斷提高,滿足內(nèi)部審計工作要求,在開展工作中要結合外審提出的意見,逐步規(guī)范化工作流程;三是對于內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的問題要正確面對,根據(jù)國家法律、法規(guī)和上級單位制度及時制定可行的整改方法并抓好落實,形成閉環(huán)管理,切實讓內(nèi)部審計工作提高企業(yè)內(nèi)部管理水平。
最后,公司單位書記熊輝進行了總結發(fā)言并對公司的內(nèi)部審計工作進行了指導,他表示:公司各級首先要明確內(nèi)部審計作為現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理中的組成部分,是從審計專業(yè)出發(fā),以國家法律、法規(guī)為準繩,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的重要一環(huán),是對各項內(nèi)部管理工作指正糾偏、預防發(fā)生更大問題的必要手段。為了企業(yè)的合法合規(guī)、發(fā)展,進一步提高生產(chǎn)經(jīng)營工作的流程流暢,各單位和部門都要充分了解審計、配合審計、利用審計,通過內(nèi)部審計不斷提高自身管理水平,為公司開展好各項工作保駕護航,在公司“十四五”的開局之年,以內(nèi)部審計為強化內(nèi)部管理的抓手之一,做好起步?jīng)_刺、開局決戰(zhàn)的奮斗起步。(文:夏恒 圖:張祺)